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悅ling
于2022-09-26 09:17 發(fā)布 ??917次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-09-26 09:17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
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老師,您好,麻煩問一下加計抵減的分錄應(yīng)該怎么做
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
老師,麻煩問一下加計抵減這樣做分錄可以不
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,想問下當(dāng)年加計抵減已經(jīng)做抵減,但是賬上未做,另外還有余額,應(yīng)該怎么做分錄
答: 你好,加計抵減只用在申報的時候抵減增值稅,在其他收益,政府補助反應(yīng) 余額在以后可繼續(xù)抵
老師您好 麻煩您解答一下進料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負(fù)數(shù),應(yīng)如何做會計分錄
討論
您好,老師,麻煩問下應(yīng)交增值稅年末會計分錄怎么做
老師您好,麻煩問一下,股東以原料款抵投資款,分錄要怎么做
進料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負(fù)數(shù),應(yīng)如何做會計分錄 老師您好 麻煩您解答一下進料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負(fù)數(shù),應(yīng)如何做會計分錄
老是,麻煩問一下加計抵減完之后應(yīng)納稅額是虧損的,這個怎么做賬
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 181849 個
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