25年3月購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒(méi)有 問(wèn)
原因就是你說(shuō)的:往來(lái)沒(méi)做重分類(lèi) 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒(méi)按明細(xì)借貸方重分類(lèi),和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來(lái)科目按準(zhǔn)則重分類(lèi)后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒(méi)拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問(wèn)了其他在線(xiàn)老師, 就公司項(xiàng)目上有 問(wèn)
你好,首先來(lái)說(shuō)提票肯定是不行的,屬于虛開(kāi)發(fā)票的 答


一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)欠票,掛應(yīng)收;一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)票多沒(méi)給錢(qián),掛其他應(yīng)付;二者怎樣才能互相沖
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)兩個(gè)不同的人之間不能沖
之前欠員工的錢(qián)掛的是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)用自己的錢(qián)報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用,就相當(dāng)于是借領(lǐng)導(dǎo)的錢(qián)給員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用了,之前是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 ----XXX員工 現(xiàn)在用領(lǐng)導(dǎo)的錢(qián)報(bào)銷(xiāo)借: 其他應(yīng)付款-----XXX員工 貸:其他應(yīng)付款 -------XXX領(lǐng)導(dǎo) 能不能這樣做?
答: 你好,是可以的,沒(méi)問(wèn)題。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 我們公司借個(gè)人款, 我可以?huà)斓轿覀冾I(lǐng)導(dǎo)名字下面嗎 ,只借別人這一次, 還要增加個(gè)其他應(yīng)付款-別人嗎, 還是直接掛到其他應(yīng)付款-領(lǐng)導(dǎo)名下下面也可以呢, 還款直接沖了
答: 你好,你的銀行回單顯示的是別人吧?建議重新設(shè)置一個(gè)科目,別人。




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雁子 追問(wèn)
2022-09-26 13:06
冉老師 解答
2022-09-26 13:06
雁子 追問(wèn)
2022-09-26 13:07
冉老師 解答
2022-09-26 13:08