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送心意

小菲老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-10-05 18:34

同學(xué),你好

恩恩,是的

言諾 追問

2022-10-05 18:36

好的,是之前沒發(fā)工資的每個月都做體現(xiàn),然后又另外計(jì)提本月工資和社保,又是單獨(dú)做,對吧

小菲老師 解答

2022-10-05 18:37

同學(xué),你好

恩恩,是的

言諾 追問

2022-10-05 22:56

老師,我們公司是7.29才有工程款打進(jìn)公司公賬,然后發(fā)了前兩個月的員工工資,7月份,員工工資還是做管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?8月份以后我才統(tǒng)一做管理費(fèi)用-對應(yīng)二級科目,對嗎

小菲老師 解答

2022-10-06 06:10

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

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相關(guān)問題討論
你好!記入應(yīng)付職工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
您好 單位承擔(dān)就用應(yīng)付職工薪酬核算 員工自己承擔(dān)就用其他應(yīng)付款核算
2020-06-17 12:31:59
你好,根據(jù)你的描述,是這樣做分錄的?
2022-04-08 11:56:59
你好,不需要,直接在應(yīng)付職工薪酬貸方余額掛賬就是了。
2022-01-06 21:00:50
你好 工資沒有發(fā)? ?實(shí)際沒發(fā)不用做分錄 的? 或者是員工欠單位錢 當(dāng)時 記其他應(yīng)付款科目了 沒有其他應(yīng)收款? 看下摘要和附件分析一下??
2020-12-23 13:53:20
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