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lion
于2022-10-06 10:53 發布 ??5061次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2022-10-06 10:55
您好,是第二種的是對的
lion 追問
2022-10-06 11:00
不含稅銷售收入+不含稅成本 對吧 這個是什么時候改的?
小鎖老師 解答
2022-10-06 11:02
嗯對,不是說改的,而是采購也需要繳納稅了
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老師,如果我現在收到一份400萬的合同,但是這四百萬是分批銷貨的,那印花稅繳納的時候,是按不含稅銷售收入交還是按照合同交呀
答: 你好,是按合同金額,一次性申報繳納印花稅的
現在印花稅怎么計算的?第一種:印花稅= 含稅銷售收入×稅率第二種:印花稅= (不含稅銷售收入+不含稅成本)×稅率是哪一種?
答: 您好,是第二種的是對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問銷售收入不含稅為啥是除以1.05
答: 你好,你單位稅率是5%嗎
無票銷售收入,和免稅銷售額是否需要申報印花稅,如果需要,是按照含稅銷售額還是按照不含稅銷售額
討論
水利建設是按不含稅銷售收入計稅的對吧
公司是小規模現在是免稅政策,開發票是免稅的,申報的時候表上填寫收入本來應該是不含稅銷售收入,現政策下填寫的數據是價稅合計的,這樣一來做賬收入和稅額累計數和報稅的收入和稅額累計數有差額,需要調整嗎
老師?印花稅的計稅依據是不含稅的銷售收入?
開采原油后銷售取得不含稅銷售收入,銷售收入中含向購買方收取運抵購買方要求地點的不含稅運費,在計算銷項稅時,答案寫的用銷售額乘以13%稅率,為什么運費不單獨提出乘以9%?
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
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lion 追問
2022-10-06 11:00
小鎖老師 解答
2022-10-06 11:02