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foryou
于2024-08-07 16:09 發(fā)布 ??425次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2024-08-07 16:11
你好,是按合同金額,一次性申報繳納印花稅的
foryou 追問
2024-08-07 16:28
如果沒那樣繳稅呢
鄒老師 解答
2024-08-07 16:32
你好,就需要補交才是
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老師,如果我現(xiàn)在收到一份400萬的合同,但是這四百萬是分批銷貨的,那印花稅繳納的時候,是按不含稅銷售收入交還是按照合同交呀
答: 你好,是按合同金額,一次性申報繳納印花稅的
現(xiàn)在印花稅怎么計算的?第一種:印花稅= 含稅銷售收入×稅率第二種:印花稅= (不含稅銷售收入+不含稅成本)×稅率是哪一種?
答: 您好,是第二種的是對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問銷售收入不含稅為啥是除以1.05
答: 你好,你單位稅率是5%嗎
無票銷售收入,和免稅銷售額是否需要申報印花稅,如果需要,是按照含稅銷售額還是按照不含稅銷售額
討論
水利建設(shè)是按不含稅銷售收入計稅的對吧
公司是小規(guī)模現(xiàn)在是免稅政策,開發(fā)票是免稅的,申報的時候表上填寫收入本來應(yīng)該是不含稅銷售收入,現(xiàn)政策下填寫的數(shù)據(jù)是價稅合計的,這樣一來做賬收入和稅額累計數(shù)和報稅的收入和稅額累計數(shù)有差額,需要調(diào)整嗎
老師?印花稅的計稅依據(jù)是不含稅的銷售收入?
開采原油后銷售取得不含稅銷售收入,銷售收入中含向購買方收取運抵購買方要求地點的不含稅運費,在計算銷項稅時,答案寫的用銷售額乘以13%稅率,為什么運費不單獨提出乘以9%?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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foryou 追問
2024-08-07 16:28
鄒老師 解答
2024-08-07 16:32