老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤(rùn)積 問(wèn)
資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問(wèn)
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收 答
老師,請(qǐng)問(wèn)鐵路電子客票報(bào)銷人拿來(lái)的有張差額退票, 問(wèn)
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開(kāi)下嗎? 問(wèn)
你好,這種情況應(yīng)該是可以開(kāi)的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說(shuō)報(bào)的一季度 問(wèn)
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答
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行政單位來(lái)了一筆慰問(wèn)金,做了其他收入作為專項(xiàng)資金,在支出時(shí)候做了其他資金支出-其他對(duì)個(gè)人補(bǔ)助(在項(xiàng)目里面是不能做個(gè)人資金的,請(qǐng)問(wèn)我收入做其他應(yīng)付款,不做預(yù)算會(huì)計(jì),支出慰問(wèn)金,沖減其他應(yīng)付款還是怎么做比較合適)
答: 收到慰問(wèn)金 因?qū)儆诖沾缎再|(zhì)的專項(xiàng)資金,不確認(rèn)為其他收入,計(jì)入其他應(yīng)付款,不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(預(yù)算會(huì)計(jì)僅核算納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金收支)。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 — 慰問(wèn)金 發(fā)放慰問(wèn)金 沖減其他應(yīng)付款,仍不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,對(duì)應(yīng)支出明細(xì)列示為其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)付款 — 慰問(wèn)金 貸:銀行存款 / 零余額賬戶用款額度
我想問(wèn)一下行政單位財(cái)政撥的車補(bǔ) 需要計(jì)提10%出來(lái)放到基本戶的其他應(yīng)付款中該怎么記賬
答: 你好,同學(xué)。 借,單位 管理費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款 支付時(shí) 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,問(wèn)一下行政單位出現(xiàn)呆死賬怎么合理賬務(wù)處理,之前是一直掛在其他應(yīng)付款中
答: 您好,可以沖銷計(jì)入到其他支出中

李霞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.98 解題: 32780 個(gè)
您好,請(qǐng)問(wèn)您是遇到了什么會(huì)計(jì)問(wèn)題嗎?
請(qǐng)?jiān)谙路桨l(fā)送問(wèn)題,我將為您做針對(duì)性解答。






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小魚兒 追問(wèn)
2022-10-08 15:49
李霞老師 解答
2022-10-08 15:55
小魚兒 追問(wèn)
2022-10-08 15:57
李霞老師 解答
2022-10-08 15:59