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夏花花
于2022-10-14 11:18 發布 ??658次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-10-14 11:18
你開票是免稅的,就不需要體現增值稅的
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老師,小規模500萬以內減免增值稅,做收入時是按開票金額做收入,還是要把稅金提出來做結轉?
答: 你開票是免稅的,就不需要體現增值稅的
老師您好,請問小規模500萬以內減免增值稅,做收入時是按開票金額做收入,還是要把稅金提出來做結轉?
答: 您好,這個是按照開票的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅免稅轉營業外收入 借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款貸:營業外收入_減免稅額開了兩張發票,金額寫一個分錄可以嗎
答: 可以的,沒問題的哈
老師,您好!請問小規模納稅人季銷售額超過30萬元,增值稅開票1%。比如開票本金40萬元,稅票1%,增值稅4000元,增值稅報表減免金額寫多少?
討論
增值稅減免稅額分錄是在季度末寫嗎
老師 增值稅減免稅額有余額 -280 是不是得轉到未交稅金啊
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結轉減免稅分錄先?借應交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序對嗎?謝謝!
我們這個月有紅沖去年免稅發票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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