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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-10-14 16:34

借管理費用、福利費貸應付職工薪酬、福利費,借應付職工薪酬、福利費貸預付賬款。

純真的大地 追問

2022-10-14 16:44

我們是那個餐飲行業,前面是支付的時候直接入了銀行存款。這樣可以嗎:摘要寫補錄1月購進材料   借:原材料   貸:銀行存款

郭老師 解答

2022-10-14 16:47

你好,那把預付賬款改成原材料就。

純真的大地 追問

2022-10-14 16:54

不太懂你的意思。如果像我之前做到銀行存款。后面票來的時候有辦法沖賬嗎

郭老師 解答

2022-10-14 16:58

來了發票之后,紅沖就是啦,借應付職工薪酬福利費,貸原材料,這個理解不了嗎?

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相關問題討論
借管理費用、福利費貸應付職工薪酬、福利費,借應付職工薪酬、福利費貸預付賬款。
2022-10-14 16:34:22
你好,按照福利的標準稅前扣除。你如果是員工食堂就這樣。
2023-03-21 18:22:31
同學你好 都是籌建期嗎
2022-03-18 09:55:25
你好,你這個只能開500的發票給對方的,你限制開1000的 借:預收賬款 500%2B 貸:主營業務收入 500 增值稅 這里要按照1000的金額計算增值稅
2021-05-20 08:49:37
首先就小規模納稅人,你是按照你實際的那個收入去申報增值稅,就是確定增值稅里面的銷售額應該交的增值稅。會計處理,你對實際發生的成本正常入賬就行了,但是這些沒有發票,不能稅前扣除,在所得稅申報的時候有納稅調整。
2022-03-31 16:13:33
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