

老師,購進的原材料,我先是做購入,第1步,借:原材料 進項稅額,貸:應付賬款, 第2步做領用 借:生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 貸:原材料 3步:分配工資,4步:分配制造費用 5步入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品-產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 對嗎?
答: 您好,這個是對的,對
老師您好,供應商幫我們生產(chǎn)零件時購買的刀具需要我們出錢,會計分錄是,借:制造費用-低值易耗品攤銷,貸:應付帳款-應付款結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,借:生產(chǎn)成本-制造費用,貸:制造費用-低值易耗品攤銷。借:主營業(yè)務成本。貸:生產(chǎn)成本-制造費用這樣寫對嘛
答: 你這個應該放到委托加工物資里面,這個不是你們使用不是。 直接借委托加工物資貸應付賬款,然后分攤到你的產(chǎn)品里面就行。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是制造業(yè),上個月多計提了一筆水電費10000,借制造費用10000,貸其他應付款10000,并已結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本-制造費用10000,貸制造費用10000,現(xiàn)在需要在本月更正,分錄怎么做呢
答: 您好,同學。您將上月多計提的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄同時做一筆紅字分錄即可。







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大大 追問
2022-10-15 15:48
小鎖老師 解答
2022-10-15 15:51
大大 追問
2022-10-15 15:54
小鎖老師 解答
2022-10-15 16:00