

我們是制造業,上個月多計提了一筆水電費10000,借制造費用10000,貸其他應付款10000,并已結轉到生產成本,借生產成本-制造費用10000,貸制造費用10000,現在需要在本月更正,分錄怎么做呢
答: 您好,同學。您將上月多計提的分錄和結轉分錄同時做一筆紅字分錄即可。
老師,3月計提電費5萬元,借:制造費用-電費,貸:其他應付款 ,已經結賬了,4月份才確認3月電費有7萬元,4月的賬務上可以補計提嗎?
答: 您好!可以的。。。。。。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提裝卸費,運費,借,制造費用 貸,其他應付款 分錄對嗎?
答: 你好,是購進環節的裝卸費,還是銷售貨物的裝卸費??










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