APP下載
無??
于2023-12-25 10:33 發布 ??258次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2023-12-25 10:34
你好,是老板個人把欠的電費款項支付了嗎?
無?? 追問
2023-12-25 10:36
老師,你好,是老板付的錢
鄒老師 解答
你好,那就是這樣處理的
2023-12-25 10:41
那老板的其他應付款本來就是負數,還可以沖嗎?要怎么處理的
2023-12-25 10:42
你好,是老板付款了,就應當計入 其他應付款 貸方的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,從19年開始,有供電公司專票 做的分錄 借:制造費用 進項 貸:應付賬款 現在從老板往來把應付賬款沖掉,會計分錄是 借:應付賬款 貸:其他應付款嗎?
答: 你好,是老板個人把欠的電費款項支付了嗎??
老師,3月計提電費5萬元,借:制造費用-電費,貸:其他應付款 ,已經結賬了,4月份才確認3月電費有7萬元,4月的賬務上可以補計提嗎?
答: 您好!可以的。。。。。。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提裝卸費,運費,借,制造費用 貸,其他應付款 分錄對嗎?
答: 你好,是購進環節的裝卸費,還是銷售貨物的裝卸費??
我們是制造業,上個月多計提了一筆水電費10000,借制造費用10000,貸其他應付款10000,并已結轉到生產成本,借生產成本-制造費用10000,貸制造費用10000,現在需要在本月更正,分錄怎么做呢
討論
如果是發票未到,一個季度付款,每個月房租結轉到制造費用,每個月如何計提?借:制造費用,貸:長期待攤費用,還是貸:其他應付款
老師,您好,我們公司有個機器的維修保養合同,是2020年12月至2021年11月的,每個月都有暫估,借:制造費用,其他應收款(暫估進項稅),貸:應付賬款,2022年3月份收到這張發票!我現在應該怎么做賬?
我單位員工派遣到另一家公司工作。我單位跟這家公司有業務往來。每月我公司要幫這些員工代扣代繳個人保險部分,1.代扣養老保險 分錄是借應收賬款 10000 貸其他應付款/工資及附加 10000 2.結轉工資 借制造費用/工資/管理人員工資 -10000 貸其他應付款/工資及附加 10000 3.本月工資進成本時 借制造費用/工資/管理人員工資 10000 貸 集團內部往來 想請問一下,這三筆憑證這么做是什么意思?
電費發票結算時間(一般在20號)與企業結算的電費時間(在月末)不一致,先預繳電費,收到電費發票時,借:其他應付款 貸:預付賬款 。月末企業結算電費時,借:制造費用 管理費用 貸:其他應付款。如果這時,企業把本月多計入10天的電費去掉,發現與電費發票金額不一致該怎么辦?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 120982 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
無?? 追問
2023-12-25 10:36
鄒老師 解答
2023-12-25 10:36
無?? 追問
2023-12-25 10:41
鄒老師 解答
2023-12-25 10:42