

這個月多做了庫存商品下個月怎么調整,借:庫存商品貸:預付賬款,成本還要調嗎?調的話怎么調
答: 你多做的庫存商品,銷售出去了嗎,
你好,23年發生的業務,未付款做暫估并結轉成本20萬,借:庫存商品20貸:應付賬款-A企業 20借:主營業務成本20貸:庫存商品2024年取得商品發票18萬,借:庫存商品-20貸:應付賬款-A企業-20借:庫存商品18貸:應付賬款-企業18調整借:以前年度損益調整-2貸:庫存 商品-2借應交稅費-所得稅0.1貸:以前年度損益 調整0.1借:利潤分配-未分配利潤-1.9貸:以前年度損益 -1.9請問這樣做可以嗎?是不是成本也需要調整?可以給個完整正確的嗎?謝謝!
答: 你是企業會計準則嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
20年暫估入庫的庫存商品,現在確定不能開發票了。賬務處理:1、沖減當時暫估入庫,借:庫存商品-68.81貸:應付賬款-暫估入庫-單位 -68.812、正常入賬,借:庫存商品 75貸:現金/銀行存款 753、同時調整成本,借:以前年度損益調整 75 此處的金額是不是應該是75-68.81=6.19貸:庫存商品 75會計分錄,跟 入賬金額對嗎?
答: 你好,你做了75也沒有關系的,再做一個借庫存商品貸以前年度損益調整68.81。
公司2019年12月庫存商品入庫成本多入了29216.01元,商品已經賣出,商品成本按照多入的成本結轉的,年度賬已結,今年應該怎么調整
我們之前購買禮品回來庫存在送出去,但是至少會計直接做了正常業務,借預付賬款,貸銀行存款,我應該怎么調整回來,做借庫存商品貸預付賬款?
去年多暫估了購進商品,并且已經結轉成本, 做了會計科目:借:庫存商品1,貸:應付賬款-暫估1,借:主營業務成本1,貸:庫存商品1,現在跨年了,如何調整呢?
去年的賬務發現有誤,是在去年調整還是今年調整?具體業務類型是結轉銷售成本的時候,用錯了科目,本來是借,主營業務成本,貸,庫存商品。誤寫成借,庫存商品,貸庫存商品了。應該怎么調?








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