老師您好,公司賬面工資表與個(gè)稅申報(bào)是用實(shí)際發(fā)放 問
同學(xué),你好 個(gè)稅按照1萬申報(bào) 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務(wù)局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報(bào) 答
36-37做總賬(商貿(mào)類),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會計(jì)是不是不好的選 問
您好,轉(zhuǎn)管理方面的會好些,你現(xiàn)在這個(gè)就蠻好的哦 答
匯算清繳年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問
你好好你說的這個(gè)情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


行政單位預(yù)算一體化發(fā)放工資時(shí)為什么直接借應(yīng)付職工薪酬貸財(cái)政撥款收入
答: 同學(xué),你好 之前應(yīng)該有計(jì)提薪酬 借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
借:管理費(fèi)用-工資 4250管理費(fèi)用-單位社保 1083.75管理費(fèi)用-公積金 114貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4250 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 1083.75 應(yīng)付職工薪酬-公積金 1145月發(fā)工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.755月銀行扣養(yǎng)老:借:應(yīng)付職工薪酬-單位養(yǎng)老709.75其他應(yīng)付款-單位養(yǎng)老 361.25貸:銀行存款 10715月扣醫(yī)保:借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 374 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 95貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 這么做對嗎
答: 你好,對,公積金也要做,
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師單位直接購入產(chǎn)品,發(fā)放福利,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款,還需要計(jì)提嗎? 借管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
答: 是的,就是那樣做計(jì)提的分錄








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