

你好,老師,我前幾期報增值稅忘記填寫第30欄了,但是每次稅款都是扣了的,今天看表發(fā)現(xiàn)有33行有欠繳金額這個怎么處理呀?
答: 你好,現(xiàn)在這個月25藍(lán)等于30藍(lán)。
填寫增值稅我寫哪個金額
答: 您好,應(yīng)交增值稅的借方發(fā)生額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅附表:增值稅申報明細(xì)表怎么填寫?本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額,還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
答: 你好,非常抱歉給你添麻煩。本期發(fā)生額的填寫方法是,應(yīng)當(dāng)填寫本期開票金額減去減免額的增值稅額,成為本期實際應(yīng)繳增值稅額,才是本期發(fā)生額。
老師,有人懂西藏稅務(wù)系統(tǒng)小規(guī)模的增值稅報表填寫嗎?現(xiàn)在只填了季度不含稅金額,稅額填在哪一樣呢?
老師,就是在增值稅納稅時候,普票,里面有稅額,那么在填寫增值稅納稅表的時候,填寫在哪一個列,填寫的數(shù)字是價稅合計,還是不含稅金額
10月份增值稅265576.85元,11月份留抵215465 .03元,12月份增值稅30849.43元,1月份增值稅0元,3月1日進行抵減尚余欠繳金額為50111.82 這個月怎么填寫增值稅主表






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