

老師,您好!其他應(yīng)付款科目數(shù)據(jù)很大,近八百萬(wàn),我想消化一些,可以減少費(fèi)用去沖減其他應(yīng)付款科目嗎?比如說(shuō)我們會(huì)收到很多沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用,可以把這些費(fèi)用在貸方減少嗎?借:其他應(yīng)付款100萬(wàn),貸:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用?
答: 同學(xué),你好 不可以的
公司分?jǐn)側(cè)斯こ杀窘瑁浩渌麘?yīng)收款 66561.54 貸:管理費(fèi)用-工資 -27644 銷售費(fèi)用-工資 -38917.54
答: 您哈,這個(gè)的話是沒(méi)錯(cuò)的,可以按照部門(mén)分?jǐn)?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,21年提交的費(fèi)用報(bào)銷都沒(méi)有付款,那做賬要把這些費(fèi)用做在12月嗎?就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款嗎?
答: 您好!是的。是要先入賬








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春花秋實(shí) 追問(wèn)
2022-10-30 17:11
小菲老師 解答
2022-10-30 17:13
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