老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發費用加計扣除優惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規范一點,就把賬補齊。 答


老師,購進一臺機器,生產用的,這樣入賬:’借:固定資產 貸:銀行存款折舊時: 借:生產成本-制造費用 貸:固定資產-累計折舊還需要結轉制造費用嗎? 借:庫存商品 貸:生產成本-制造費用
答: 您好,是的,是這么寫分錄的哦,不過一般是 借:制造費用-折舊攤銷 貸:累計折舊 借:生產成本 貸:制造費用 借:庫存商品 貸:生產成本
結算本月份應付職工工資24000元,其中:制造A產品工人工資14000元,制造B產品工人工資6000元,車間管理人員工資1600元,廠部管理人員工資2400元。從銀行存款中提取現金24000元,準備用以發放職工工資。以現金24000元發放職工工資。.按職工工資的14%提取福利費:A產品生產工人1960元,B產品生產工人840元,車間管理人員224元,廠部管理人336元。6.以銀行存款支付行政管理部門辦公部門辦公費1600元。.以銀行存款1000元支付書報雜志訂閱費,以銀行存款支付咨詢費200元。,以銀行存款支付應由本期財務費用負擔的短期利息600元。10.按照規定的固定資產折舊率計提本月固定資產折舊12600元,其中車間固定資產折舊000元,行政管理部門固定資產折舊4600元11.以銀行存款支付車間辦公費3676元,行政管理部門修理費1964元12,將本月發生的制造費用分配轉入“生產成本”賬戶。(按生產工人工資分配)
答: 你好題目具體要求做什么這里
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
根據(2)(3)(4),將制造費用按生產工人工資進行分配,下列說法不正確的是A制造費用分配率為0.22.3.4.題目:(2)本月職工工資總額230000元,其中A產品工人工資90000元,B產品工人工資75000元,車間管理人員工資20000元,行政管理部門人員工資28000元,銷售部門人員工資17000元。(3)計提本月固定資產13000元,其中車間固定資產折舊9000元,行政管理部門固定資產折舊3000元,銷售部門固定資產折舊1000元(4)以銀行存款支付本月水電費5000元,其中車間水電費3500元行政管理部門水電費600元,銷售部門水電費900元
答: 同學你好,執照費用總額=20000%2B9000%2B3500=32500










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