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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-02 10:51

負數發票的分錄借項目預付貸工程施工應交稅費、應交增值稅進項轉出。

夏景灝 追問

2022-11-02 10:52

那我月底認證發票的時候,這個進項稅轉出需要怎么做

郭老師 解答

2022-11-02 10:54

你好,你是什么時間需要做進項轉出。什么時間認證的?

夏景灝 追問

2022-11-02 10:56

我就是10月需要做進項轉出,然后認證10月的發票

郭老師 解答

2022-11-02 11:00

在十月份開了紅字信息表,然后再做進項轉出
借預付賬款
貸工程施工
應交稅費、應交增值稅進項轉出。

郭老師 解答

2022-11-02 11:01

你的那個分錄,預付款放到了貸方。

夏景灝 追問

2022-11-02 11:07

嗯嗯,就是我拿到負票按你說的做分錄,那認證發票的時候,我正常做的不是需要在由待認證轉到應交稅金-進項稅嗎,那這個進項稅轉出還需要做其他的什么嗎

郭老師 解答

2022-11-02 11:10

是的是的,可以沒有原始憑證。

夏景灝 追問

2022-11-02 11:14

不知道進項稅轉入后面怎么做憑證

郭老師 解答

2022-11-02 11:15

進項和進項轉出分別轉到轉出未交增值稅里面去就可以了。

夏景灝 追問

2022-11-02 11:20

借:應交稅金-未交增值稅
貸:應交稅金-進項稅
應交稅金-進項稅轉出
是嗎

郭老師 解答

2022-11-02 11:25

你這個分錄不對,你的進項轉出本來就在貸方了,你還放在貸方嗎?

郭老師 解答

2022-11-02 11:25

借應交稅費、應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅,
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費、應交增值稅進項

夏景灝 追問

2022-11-02 11:28

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-11-02 11:29

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
負數發票的分錄借項目預付貸工程施工應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2022-11-02 10:51:21
是的,就是那樣處理的哈
2023-08-17 15:01:07
你好;? 你暫時不認的話; 可以走待認證進項稅? ?; 認證轉進項稅去; 可以的??
2022-09-19 12:52:41
你好,是 應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)
2019-01-05 16:31:18
你具體的情況是什么?
2023-03-17 13:30:05
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