報銷差旅費12100,超支100用現金支付,其中:飛機費5210元,住宿費3632.8元增值稅稅額217.92元市內租車費1240元出差補助1800元會計分錄怎么寫

愛聽歌的漢堡
于2022-11-05 16:53 發布 ??889次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-11-05 16:55
同學,你好
借:管理費用-差旅費用12100
貸:其他應收款12000
庫存現金100
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您好,借:管理費用-差旅費 2408%2B700-42 應交稅金-應交增值稅-進項稅 42 貸:其他應收款 3000 銀行存款 108
2023-06-24 14:23:44
首先,我們需要計算出差補助和培訓費的增值稅。
出差補助的增值稅為:720 / (1 %2B 6%) x 6% = 42.55元
培訓費的增值稅為:4716.98 / (1 %2B 6%) x 6% = 283.02元
接下來,我們計算總的出差費用:
出差費用總額 = 飛機票 %2B 住宿費 %2B 培訓費 %2B 出差補助 - 退回的現金
出差費用總額 = 3310 %2B 882.08 %2B 4716.98 %2B 720 - 35 = 9965元
然后,我們做會計分錄:
借:管理費用 - 出差費用 9965
借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 52.92 %2B 283.02 = 335.94
貸:其他應收款 - 出差備用金 10299.94
這樣,我們就完成了所有的計算和會計分錄。
2023-10-26 14:52:05
借銷售費用、差旅費、7380.68
進項稅額569.32
庫存現金50,
貸其他應收款7950
2023-08-26 15:43:44
同學,你好
借:管理費用-差旅費用12100
貸:其他應收款12000
庫存現金100
2022-11-05 16:55:01
同學你好
借:管理費用746
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)54
庫存現金200
貸:其他應收款1000
2022-05-12 18:41:48
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小菲老師 解答
2022-11-05 16:55