單位名下沒有車,但有加油費報銷。現(xiàn)在只需要簽署 問
1. 月租金 500 元以內屬于小額零星支出,憑協(xié)議 %2B 收款收據(jù) %2B 付款憑證即可稅前扣除,無需代開發(fā)票 2. 月租金≤800 元免征個稅,無需代扣代繳 3. 僅限報銷公務對應的油費通行費,車險保養(yǎng)維修費不得入賬 4. 務必簽訂正規(guī)私車公用協(xié)議明確使用范圍 答
老師,請問匯算清繳暫估在賬面上怎么取數(shù)? 問
您好,打開應付賬款-暫估的明細賬,從這里面取數(shù) 答
老師你好,這個怎么填 問
你好。23-24-25三年的營業(yè)收入和除以3 答
老師好,小規(guī)模納稅人,本年累計減的所得稅費用電子 問
同學你好,小于1元免交所得稅 那么,這個沒有交的所得稅,要把賬調掉的, 因 此,第2季度時,把利潤表上的0.45元給沖掉 答
25年3月購買一臺電腦4500元,當月入了固定資產,但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費用 — 折舊費 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準則,不用走以前年度損益調整,直接計入當期費用即可 答


我司再在10月收到廠家4月的返利款,已經開具紅字信息表給廠家,并收到廠家開回的銷項負數(shù)發(fā)票。對應的貨物已經銷售給客戶且開具增值稅發(fā)票給客戶。請問收到廠家的銷項發(fā)票如何入賬?如果入庫存商品,但此時這批庫存商品已經出庫完成銷售了。
答: 借預付賬款 貸主營業(yè)務成本、 應交稅費、應交增值稅進項轉出
老師,對方銷售退回,收到紅字發(fā)票,借庫存商品負數(shù),貸應付賬款負數(shù),應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出)是負數(shù)還是正數(shù)?
答: 你好,這里是進項稅額,而不是進項稅額轉出 進項稅額可以是貸方正數(shù),也可以是借方負數(shù),這兩種方式都是可以的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問我5月開了銷項負數(shù)發(fā)票,那我報增值稅的時候怎么填呢
答: 你好,填寫負數(shù)就是可以的









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2022-11-06 10:29
郭老師 解答
2022-11-06 10:30