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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-11-11 21:15

同學您好,是計提的當月

小敏 追問

2022-11-11 21:26

個稅怎么計提分錄

易 老師 解答

2022-11-11 21:27

借:應付職工薪酬-工資
貸:應交稅費-應交個稅所得稅
銀行存款

小敏 追問

2022-11-11 21:27

退稅分錄怎么做(去年的企業所得稅,留底增值稅)

易 老師 解答

2022-11-11 21:29

補計提上年度企業所得稅會計分錄: 1、補計提時,賬務處理如下: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——企業所得稅 2、結轉時,會計分錄如下: 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整 3、支付企業所得稅時,賬務處理如下: 借:應交稅費——企業所得稅 貸:銀行存款 二、年底所得稅計提與結轉會計的分錄: 1、年末計提時,會計分錄如下: 借:所得稅費用 貸:應交稅金——應交所得稅 2、年末結轉時: 借:本年利潤 貸:所得稅費用

小敏 追問

2022-11-11 21:29

個稅那個分錄借方應付職工薪酬沖不掉啊

易 老師 解答

2022-11-11 21:39

退款退稅紅字沖回是一樣的

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相關問題討論
同學您好,應發數是公司實際承擔的給付義務的
2022-12-07 14:47:51
你好 工資表沒有出來的可以暫估
2022-02-25 13:33:43
是的,計提工資數據要跟工資表應發數一樣,不然說明發生錯誤了
2026-04-01 15:32:28
你好,是扣除個人的錢是嗎?如果是的話,直接按照扣除之后的來計提。
2023-02-07 16:10:50
您好,是的需要附工資表
2022-03-04 15:41:18
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