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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-11-12 12:28

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2022-11-12 12:53

1借無形資產300
應交稅費應交增值稅進項稅額16.8
帶銀行存款316.8

暖暖老師 解答

2022-11-12 12:54

2計算2019年的攤銷額300/6*8/12=33.33
借管理費用33.33
貸累計攤銷33.33

暖暖老師 解答

2022-11-12 12:55

3.計算2020年的攤銷額及
300/6=50
借管理費用50
貸累計攤銷50

暖暖老師 解答

2022-11-12 12:55

你這里20年末沒有減值呀

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相關問題討論
你好需要計算做好了給你
2022-11-12 12:28:29
同學,你好! 轉入清理 借:固定資產清理200000 累計折舊1800000 貸:固定資產2000000 發生清理費用 借:固定資產清理5000 貸:銀行存款5000 殘值收入及稅費 借:銀行存款9360 貸:固定資產清理8000 應交稅費-增值稅(銷項)1360 結轉凈損益 借:資產處置損益197000 貸:固定資產清理197000
2022-04-08 15:36:19
同學,你好 1.借固定資產清理200000 借累計折舊1800000 貸固定資產2000000 2.借銀行存款9360 貸固定資產清理8000 貸應交稅費-應交增值稅1360 3.借固定資產清理5000 貸銀行存款5000 4.借營業外支出197000 貸固定資產清理197000
2022-04-08 19:48:29
借固定資產清理200000 累計折舊1800000 貸固定資產2000000
2022-04-08 19:35:56
你好同學,稍等回復您
2023-01-06 16:33:00
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