

房開企業。發包合同總價1000萬,竣工后,建筑公司給我開具了970萬的發票,還有30萬為質保金,問題1:如果我將970萬轉為固定資產后,我公司如何做帳?問題2:1年后我支付給建筑公司30萬,建筑公司再開給我30萬發票,我公司如何做帳?問題3:第二年970+30=1000萬元是固定資產,這30萬如何跟970萬反映在同一個固定資產上,如何做帳?請老師幫我做一下分錄
答: 您好,正確處理,借在建工程1000貸應付賬款30,其他支出970,借固定資產,貸在建工程1000
甲方扣了建筑公司的質保金30萬,只寫了一張收據,請問能抵我們給甲方開的發票金額100萬嗎?差額70萬繳稅
答: 你好,同學,這個可以抵扣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師廠房固定資產金額如何確定?建筑方開了工程款發票,入賬在建工程,完工后再從在建工程轉到固定資產中,老師那還有沒開發票的質保金如何處理?要一年后再開發票,那一年后質保金還要計入在建工程嗎?可是已經完工計入固定資產啦
答: ?你好1. 你們是自己修建的話 ; 那么就是修建期間發生的? 建筑工程費? ?和安裝費等來計入固定資產去的; 質保金 這個 要退還的不??








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