

?老師,對方公司要退給我們一個月的租金,我們把進項稅已經抵扣了,借:應收賬款,貸:制造費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出,是這樣做嗎?
答: 當時做了制造費用里面嗎?如果是的話可以的啊。
我們公司的水電費付款到票都滯后,1月預提水電費:借:制造費用 貸:預提費用2月付款 借:其他應收款 貸:銀行存款3月到票 借:預提費用 應交稅費-應交增值稅(進) 貸:其他應收款這樣做賬可以嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
制造業,已經把貸:應交稅費-應交增值稅轉入借:應交稅費-未交增值稅現在收到繳納12月份增值稅回單,怎么寫分錄
答: 借應交稅費,未交增值稅 貸銀行存款。









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