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時尚的蛋撻
于2017-07-05 20:47 發布 ??2032次瀏覽
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2017-07-05 21:08
@tyfhluo:會計分錄:借:應付賬款 貸:主營業成本貸:應交稅費一進項轉出 是這樣嗎
李老師2 解答
2017-07-05 21:12
按正常發票做帳,做負數就可以了
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
購買方收到銷售返利的銷售負數發票,如何做賬務處理
答: @tyfhluo:會計分錄:借:應付賬款 貸:主營業成本貸:應交稅費一進項轉出 是這樣嗎
老師好!請問當月錯開了一張發票,當月又負數充了了要做賬務處理嗎?
答: 你好; 你當月發票直接作廢了就不用做分分錄了?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!我們公司是汽車4S店,現在要退網,廠家那邊開了一張機動車銷售折讓的負數發票給我們,請問下要怎么做賬務處理呢??
答: 借銀行存款主營業務成本負數貸進項轉出。
企業銷項負數發票的開具及賬務處理
討論
對方開給發票不做賬務處理,有沒有問題
給對方付了款,但是對方提供不了發票怎么做賬務處理?
去年暫估入庫的貨物價格,跟今年收到的發票價格有些細微的差別,應該怎么做賬務處理
老師 老舊小區改造資金 施工方開發票后 我們付款 怎么做賬務處理 謝謝
李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
★ 4.54 解題: 20356 個
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李老師2 解答
2017-07-05 21:12