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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-11-25 15:29

您好同學,現(xiàn)在,你看一下那個申報表是留抵稅額是多少,還有那個賬面上應交稅費,,每一個科目的余額是多少,然后發(fā)給我一下,我給你調(diào)整一下。

言笑宴宴 追問

2022-11-25 15:36

申報表:上期留底稅額1498.96;賬面數(shù):上期留底稅額為0

李霞老師 解答

2022-11-25 15:38

你好同學,咱們可以這樣做賬,借管理費用,或者主營業(yè)務成本,,貸應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣調(diào)整一下。摘要,調(diào)整科目,

言笑宴宴 追問

2022-11-25 15:40

老師,那我的上期留底稅額怎么處理,申報表:上期留底稅額1498.96;賬面數(shù):上期留底稅額為0

李霞老師 解答

2022-11-25 15:46

你好,之前的咱就不考慮,了,我們就結(jié)合著最后一期的來做一個最終的就可以了。

言笑宴宴 追問

2022-11-25 16:03

好的,謝謝老師

李霞老師 解答

2022-11-25 16:16

祝您生活愉快,開心快樂。

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未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
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