

問下,生產(chǎn)企業(yè)預(yù)估水電費,咋做分錄啊,是借,生產(chǎn)成本,貸預(yù)付賬款-估計/其他應(yīng)收款-個人,因為是提前付了錢,但是單子還沒收到,年底一次性收,每個月費用大致相差不大。
答: 這個是車間的話,應(yīng)該是借制造費用貸其他應(yīng)收款做這個,然后月末分?jǐn)偟缴a(chǎn)成本,正常做就可以的,后期發(fā)票到了之后,你再紅沖在做發(fā)票的,如果你暫估和發(fā)票差異不大的話,不影響你的利潤。
其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款能通用嗎?反向記嗎?其他應(yīng)付款-孫 建賬時用的這個科目,表示公司欠孫的錢了,還有他經(jīng)常出差,經(jīng)常報銷,費用票報銷抵扣他的借款時分錄為 借:管理費用 生產(chǎn)成本 貸:其他應(yīng)付款-孫 另外,也有孫的借款 借:其他應(yīng)付款-孫 貸:銀行存款個人向公司借款時候,借:其他應(yīng)收款-孫 貸:銀行存款 這樣的話,其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付一樣啊是這樣嗎
答: 對于同一人,只用一個往來科目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,生產(chǎn)企業(yè)有廠房出租給其他企業(yè),上面裝有光伏,電費是生產(chǎn)企業(yè)付給電力公司的,然后有掛了借:其他應(yīng)收款---代付電費,貸:應(yīng)付賬款---電力公司。然后生產(chǎn)企業(yè)有開電費發(fā)票給其他承租企業(yè),承租企業(yè)付電費給生產(chǎn)企業(yè)。開票做的是借:應(yīng)收賬款--承租企業(yè)單位,貸:其他業(yè)務(wù)收入。收到電費做的是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款--承租企業(yè)單位。那么我想問一下,其他應(yīng)收款--代付電費這樣掛賬掛著何時銷掉?
答: 借應(yīng)付賬款,電力公司貸其他應(yīng)收款代付電費,這就不要走代收代付了。










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