

師是這樣的,他當把這張發票錄到了固定資產里,憑證本身是錯的,現在我先把他反沖回,所以等于這張房租得重新錄,他又開貝了一張紅字發票,又進項轉出,進項轉出的稅我們昨天己經補交了,現在就是怎么把這憑證錄上,把賬做平
答: 按正常的錄入卡片就是了哈
老師你好,我這里有個關于固定資產的問題咨詢下,公司有個程項目已結算,并收取發票進行轉固,后審計核查發現結算有誤,實際結算金額比原結算金額少一百萬,經與供應商協商,供應商同意退回多余收取的款項,并開具紅字發票。我的疑問是:現收到紅字發票,應當考慮的因素,已計提的折舊需不需要考慮,相關賬務處理有哪些?
答: 已計提的折舊不需要調整,把固定資產原值調減,后期按調整后的固定資產原值計提折舊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,我有一臺設備,跨年原價退回(開了紅字發票),分錄怎么寫?要不要走固定資產清理科目?
答: 你好,借應付賬款 貸,固定資產 應交稅費,應交增值稅進項轉出 之前的折舊借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。今年的折舊借累計折舊貸管理費用等。






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小靜兒- 追問
2022-12-03 11:44
家權老師 解答
2022-12-03 11:46
小靜兒- 追問
2022-12-03 11:59
家權老師 解答
2022-12-03 14:44