因為房東要給降房租,那張票就不能抵扣了,要求把己抵扣的這張進(jìn)項票進(jìn)項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的稅也補(bǔ)交了,可是不知做賬分錄怎么寫 他當(dāng)把這張發(fā)票錄到了固定資產(chǎn)里,憑證本身是錯的,現(xiàn)在我先把他反沖回,所以等于這張房租得重新錄,他又開貝了一張紅字發(fā)票,又進(jìn)項轉(zhuǎn)出,進(jìn)項轉(zhuǎn)出的稅我們昨天己經(jīng)補(bǔ)交了,現(xiàn)在就是怎么把這憑證錄上,把賬做平,不會做了

小靜兒-
于2022-12-03 11:46 發(fā)布 ??751次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-12-03 11:47
借應(yīng)付賬款
貸固定資產(chǎn)、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
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貸固定資產(chǎn)、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-12-03 11:47:29
按正常的錄入卡片就是了哈
2022-12-03 11:43:23
已計提的折舊不需要調(diào)整,把固定資產(chǎn)原值調(diào)減,后期按調(diào)整后的固定資產(chǎn)原值計提折舊
2022-05-17 11:55:57
同學(xué)你好。這個屬于 固定資產(chǎn)退貨 不屬于清理。
因此, 會計處理 做購買時 相反的分錄。而不是通過 固定資產(chǎn)清理處理
2026-03-17 21:30:35
你好,借應(yīng)付賬款
貸,固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
之前的折舊借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。今年的折舊借累計折舊貸管理費用等。
2024-11-04 14:52:23
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