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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-03 11:47

借應(yīng)付賬款
貸固定資產(chǎn)、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

小靜兒- 追問

2022-12-03 11:48

原分錄錄到固定資產(chǎn),本身就是錯的,我再做一張固定資產(chǎn)反回去,等于這張房租還沒錄

郭老師 解答

2022-12-03 11:48

紅沖固定資產(chǎn)就可以的。

小靜兒- 追問

2022-12-03 11:50

現(xiàn)在就是一張房租的原專用發(fā)票,一張紅字申請表,原發(fā)票的稅我們也補(bǔ)交了,這三件事怎么做憑證

郭老師 解答

2022-12-03 11:51

借應(yīng)付賬款、貸固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你賬上作進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的。你開紅字信息表的當(dāng)月已經(jīng)填寫了附表二,其他的不需要再填寫了。

小靜兒- 追問

2022-12-03 11:51

還有一張專票認(rèn)證了 ,在沒有轉(zhuǎn)成一般納稅人之前取得的專票  進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣了  被稅務(wù)局稽查了  所以更正了申報表 做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
請問這個怎么做分錄?

郭老師 解答

2022-12-03 11:53

之前認(rèn)證抵扣的分錄咋做的

小靜兒- 追問

2022-12-03 11:56

我也不知道,好幾年了,現(xiàn)在被稽查,老板讓改就得改

郭老師 解答

2022-12-03 11:58

借管理費用貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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借應(yīng)付賬款 貸固定資產(chǎn)、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-12-03 11:47:29
按正常的錄入卡片就是了哈
2022-12-03 11:43:23
已計提的折舊不需要調(diào)整,把固定資產(chǎn)原值調(diào)減,后期按調(diào)整后的固定資產(chǎn)原值計提折舊
2022-05-17 11:55:57
同學(xué)你好。這個屬于 固定資產(chǎn)退貨 不屬于清理。 因此, 會計處理 做購買時 相反的分錄。而不是通過 固定資產(chǎn)清理處理
2026-03-17 21:30:35
你好,借應(yīng)付賬款 貸,固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 之前的折舊借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。今年的折舊借累計折舊貸管理費用等。
2024-11-04 14:52:23
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