

小規模企業B從一般納稅人企業A進貨,價格5元,含13%增值稅,得到增值稅專用發票,然后小規模納稅人B給一般納稅人C如何開增值稅專用發票,銷售價格11.3元,稅率多少?B企業的財務分錄如何記錄?
答: 你好,小規模的稅率是1%的。
某商場(一般納稅人)2021年3月發生以下業務:(1)購進一批貨物,不含稅價格2000萬元,按合同約定分三次付款,本月已經付清600萬元,取得銷貨方開具的專用發票,注明稅金260萬元;(2)購進一批貨物,不含稅價格100萬元,貨到入庫、款已付清,取得的增值稅專用發票上注明的稅金13萬元:(3)零售一批電器,取得零售收入3390萬元:(4)批發一批電器,不含稅銷價350萬元;(5)從果農手中購進蘋果支付價款25萬元。計算該商場本月應納增值稅額。
答: 你好,計算該商場本月應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額=3390萬/1.13*13%%2B350萬*13%—260萬/3—13萬—25萬*9%
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
某市大型電器專賣公司為增值稅一般納稅人2018年10月發生下列購銷業務:(1)銷售給某賓館300臺空調,開具的增值稅專用發票上注明每臺不含稅價格3000元(2)零售電視機100臺.每臺零售價格3900元(3)購進空調400臺,取得增值稅專用發票注明不含稅價款560000元,發票已經通過認證貨款已經支付。上述商品增值稅率均為13%。問:該公司應納增值稅額。(保留到整數)
答: 你好,該公司應納增值稅額=300*3000*13%%2B100*3900/1.13*13%—560000*13%







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敢擔當的鯉魚 追問
2022-12-05 14:01
鄒老師 解答
2022-12-05 14:02
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2022-12-05 14:17