

老師您好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借預付 貸銀行,之后每個月是攤銷借管理費用 貸預付賬款,本月收到發票應該怎么做分錄呀,謝謝老師
答: 學員你好,發票金額和預付賬款金額有差額嗎,沒有差額的話發票直接貼到5月份憑證后就可以(相當于發票未及時收回),如果有差額本月調整差額發票作為附件
現在申報發現4月一筆分錄做到管理費用里面11380后來發票一直沒到又改成預付賬款今天申報的時候管理費用相差11380預付賬款科目有了11380那現在是按做出來報表填寫,有誤差就誤差在那里嗎?
答: 1.建議將財務報表修改正確后再進行申報 2.5月申報表和6月申報表的差異可以暫時不處理。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費用記多了跨年了 如何做調整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調整分錄
答: 你好? 咱用的小準則 嗎
銀行存款里面扣2900電費 發票沒收到借預付賬款貸銀行等收到發票了 借管理費用貸預付賬款1.為什么要用預付賬款 沒懂2·可以等著發票來了直接做分錄借管理費用貸銀行么
麻煩問一下,公司給個人交的房租,怎么做分錄?一交交半年的,借:預付賬款,貸:銀行存款6400。還有房租并沒有分攤到各個月,直接再做一筆分錄,借:管理費用貸:預付賬款可以嗎?謝謝啦








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