老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


管理費用記多了跨年了 如何做調(diào)整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預(yù)付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預(yù)付賬款 400 23年應(yīng)該如何寫調(diào)整分錄
答: 你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎
現(xiàn)在取消待攤科目了,做分錄時借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,攤銷時借:管理費用貸:預(yù)付賬款對嗎?
答: 對的 做分錄時借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,攤銷時借:管理費用貸:預(yù)付賬款對
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
麻煩問一下,公司給個人交的房租,怎么做分錄?一交交半年的,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款6400。還有房租并沒有分攤到各個月,直接再做一筆分錄,借:管理費用貸:預(yù)付賬款可以嗎?謝謝啦
答: 如果沒有跨年,可以的,同學(xué)
預(yù)提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
老師您好,11月支付12月費用 11月分錄 借:預(yù)付賬款 貸銀行存款 12月分錄 借管理費用 貸預(yù)付賬款 可以嗎
老師,發(fā)生一筆業(yè)務(wù),記賬為借:管理費用 貸:預(yù)付賬款。沒明白這是因為什么,但是實際已經(jīng)從銀行存款支付了這筆款,為什么不顯示貸:銀行存款
老師上月的會計憑證有一個分錄寫的是借管理費用貸銀行存款,我應(yīng)該正確的是借預(yù)付賬款貸銀行存款,上個月的已經(jīng)報稅完了,這個月要如何改過來呢








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晨曦 追問
2022-04-07 14:15
森林老師 解答
2022-04-07 14:17