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送心意

立峰老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-12-10 00:35

同學,你好
老師,我想問一下,繳納個人代扣的社保怎么做賬,發放工資的時候,
財務會計,我是
借:業務活動費-工資 貸:其他應付款-社保 財政撥款收入 
預算會計那邊是借:事業支出-財政撥款支出 貸:財政撥款預算收入,預算會計沒有做往來,直接做的是實發的工資。
那我在做支付代扣個人社保的時候,
財務會計是借:其他應付款-社保 貸:財政撥款收入 
預算會計怎么做賬呢
答:借:事業支出   貸財政撥款預算收入。

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同學,你好 老師,我想問一下,繳納個人代扣的社保怎么做賬,發放工資的時候, 財務會計,我是 借:業務活動費-工資 貸:其他應付款-社保 財政撥款收入 預算會計那邊是借:事業支出-財政撥款支出 貸:財政撥款預算收入,預算會計沒有做往來,直接做的是實發的工資。 那我在做支付代扣個人社保的時候, 財務會計是借:其他應付款-社保 貸:財政撥款收入 預算會計怎么做賬呢 答:借:事業支出? ?貸財政撥款預算收入。
2022-12-10 00:35:23
不涉資金的不需預算會計處理
2022-11-03 10:41:25
其他應付款是貸方余額的嗎?如果是貸方余額,你們單位不需要支付的,轉到其他收入里面,借其他應付款,貸其他收入。
2023-10-08 10:12:44
同學,你好 可以填在其他應付款借方負數,可以填在貸方
2022-04-08 13:55:29
你好,其他應付款是負數說明企業沒有債務,沒有影響
2019-10-12 09:59:19
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