

老師好,我們公司采購的商品在外賬上直接就是一張供應商的進項發票,供應商沒有開送貨單,就憑一張發票 借:庫存商品 貸:應付賬款 可以不?
答: 同學,你好 恩呢,可以的
商品入庫時:借庫存商品,貸應付賬款,那收到發票支付貨款時怎么做賬呢
答: 你好 ;? ?收到發票? ;發票金額與庫存商品金額一致的 ; 把發票附在庫存商品憑證后面去; 做一筆:借應付賬款 貸銀行存款??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,采購貨物,款已付,貨已收到。發票未收。借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款-暫估 貸:銀行存款。。。收到發票的時候:借:庫存商品- 貸:應付賬款-暫估- 再做正數 借:庫存商品+ 貸:應付賬款+。這筆業務是完整的分錄嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的,是對
應付賬款和庫存商品沒有經過進銷存處理,會不會造成資產負債表和進銷存數據不符呢 應付賬款和庫存商品都是通過進銷存憑證(購貨單)生成的
老師好,我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,現在供應商沒有開發票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調平
是購貨方,進貨的時候做的是,借:庫存商品,進項稅 貸:應付賬款,現在退貨,為什么借方還是原材料呢,你的處理不對吧正確的是不是該,借:應付賬款 貸:庫存商品 進項稅轉出
您好,想咨詢一下采購貨品分錄。收貨時:借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款 付款時:借:應付賬款 貸:現金 收票時:借庫存商品-奶瓶 貸:庫存商品-暫估 這樣的是對的嗎?










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