老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補(bǔ)償款計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,涉稅可遞延計(jì)稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計(jì)入無形資產(chǎn),據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項(xiàng)目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個(gè)點(diǎn) 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會(huì)計(jì)設(shè)置報(bào)表的時(shí)候把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 問
您好,是對的,根據(jù)財(cái)會(huì)〔2016〕22號文及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報(bào)位置。若企業(yè)預(yù)計(jì)在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動(dòng)資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動(dòng)資產(chǎn) 答


您好老師,上個(gè)月計(jì)提水費(fèi)2萬,我分錄借:制造費(fèi)用 2 貸:應(yīng)付賬款---自來水公司 2 ,本月收到水費(fèi)發(fā)票3萬,請問分錄怎么寫?
答: 同學(xué)你好,先做分錄,借:制造費(fèi)用 -2 貸:應(yīng)付賬款---自來水公司 -2 ,再做,借:制造費(fèi)用,3,貸:銀行存款等科目,3。
老師,我上個(gè)月計(jì)提了電費(fèi)10多萬,借:制造費(fèi)用—水電費(fèi)10萬 貸:應(yīng)付賬款10萬。這個(gè)月發(fā)票才來,我怎么做分錄?謝謝老師
答: 你好,紅字沖回暫估,按發(fā)票重新入賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
21年的計(jì)提的制造用,借制造費(fèi)用,貸計(jì)提費(fèi)用,但是付款的時(shí)候做賬成了借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,22年才發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提的制造費(fèi)用沒有沖掉,應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好; 你借制造費(fèi)用,貸計(jì)提費(fèi)用 貸方 是做的那個(gè)科目 ? 這樣好判斷 ; 你這個(gè)計(jì)提的費(fèi)用真實(shí)發(fā)生了嗎








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