老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


某公司購入需安裝設備一臺,價值80000元,增值稅率13%,運費保險費3000元,則計入“在建工程”的金額是多少?安裝過程中發生材料費用以及人工費用分別是8000元和4000元,安裝完畢交車間使用,則計入“固定資產”的金額是多少?機器預計使用八年,每月計提的折舊額為900元,第二年八月由于新設備出現,該公司準備出售該設備,此時累計折舊18000元,則處置時計入“固定資產清理”的金額是多少?出售價格為68000元,出售過程發生清理費用1200元,則處置的凈收益計入什么賬戶?金額是多少?以結平“固定資產清理”賬戶
答: 同學您好 1、在建工程金額83000 2、83000%2B8000%2B4000=95000 3、95000-18000=77000 4、資產處置損益,10200
某公司購入需安裝設備一臺,價值80000元,增值稅率13%,運費保險費3000元,則計入"在建工程"的金額是多少?安裝過程中發生材料費用以及人工費用分別是8000元和4000元,安裝完畢交車間使用,則計入"固定資產"的金額是多少?機器預計使用八年,每月計提的折舊額為900元,第二年八月由于新設備出現,該公司準備出售該設備,此時累計折舊18000元,則處置時計入"固定資產清理"的金額是多少?出售價格為68000元,出售過程發生清理費用1200元◇則處置的凈收益計入什么賬戶?金額是多少?以結平"固定資產清理"賬戶
答: 則計入在建工程的金額是80000%2B3000=83000 則計入固定資產的金額是83000%2B8000%2B4000=95000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請教老師,出售在建工程需要通過“固定資產清理”嗎?分錄怎么寫呢?
答: 出售在建工程通常需要通過“固定資產清理”科目進行核算。在建工程在出售時,應將其賬面價值轉入“固定資產清理”科目,并記錄相關稅費和其他費用,最后將收到的款項與清理后的賬面價值之間的差額計入營業外收支。 具體的會計分錄如下: 1. 將在建工程的賬面價值轉入“固定資產清理”科目: ``` 借:固定資產清理 貸:在建工程 ``` 2. 記錄應交的稅費(如適用): ``` 借:固定資產清理 貸:應交稅費 ``` 3. 記錄支付的其他費用(如適用): ``` 借:固定資產清理 貸:銀行存款(或其他相應的資金來源科目) ``` 4. 收到出售在建工程的款項: ``` 借:銀行存款(或其他相應的資金來源科目) 貸:固定資產清理 ``` 5. 將在建工程的清理損益計入營業外收支: - 如果出售價格高于賬面價值,則: ``` 借:固定資產清理 貸:營業外收入 ``` - 如果出售價格低于賬面價值,則: ``` 借:營業外支出 貸:固定資產清理 ``` 以上分錄僅供參考,實際操作中應根據具體情況和當地的會計準則進行調整。
請問老師,公司自建廠房,還未結轉固定資產,還在在建工程中,其中有一部客梯,替換成了貨梯。我應該如何做分錄啊?好難。如果在固定資產中就可以做固定資產清理,可在在建工程中,是否是要做減值損失呢?
老師,我剛做完這道題乙公司方面,我沒有把固定資產從在建工程轉到固定資產,那這樣會得分嗎?甲公司方面,是得先算出固定資產清理嗎?我最后一步才算結果,其他收益就算錯了,這樣也會一整道題沒分嗎?









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暖暖老師 解答
2022-12-26 14:32