老師,請(qǐng)問一下留抵進(jìn)項(xiàng)抵減滯納金怎么做賬務(wù)處理呢?

k1
于2022-12-28 17:16 發(fā)布 ??1418次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-12-28 17:17
你好; 留底進(jìn)項(xiàng)稅你掛什么科目的; 好判斷
相關(guān)問題討論
你好;? ?留底進(jìn)項(xiàng)稅你掛什么科目的; 好判斷? ?
2022-12-28 17:17:25
同學(xué)你好
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-01-21 14:54:52
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
一般沒事
2022-04-11 10:24:03
這個(gè)得參考稅法的相關(guān)規(guī)定才能確定,通常來說,在納稅義務(wù)申報(bào)期屆滿后,發(fā)現(xiàn)存在應(yīng)納稅額未交或者少交的情況,需要按照稅法規(guī)定進(jìn)行繳納。但是如果你已經(jīng)在期末準(zhǔn)備完畢關(guān)閉賬簿之前發(fā)現(xiàn)了問題,可以嘗試使用“補(bǔ)繳稅款”進(jìn)行更正和補(bǔ)繳,不需要支付滯納金。
2023-03-09 15:32:34
你好,你可以更正報(bào)表,但是留抵抵欠稅的話,它的附加稅他是應(yīng)該正常繳納的。附加稅那塊兒是有滯納金的。
2022-04-11 11:16:10
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2022-12-28 19:02
meizi老師 解答
2022-12-28 19:08