老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


老師,我想問一下,我們11月份轉款訂貨了,貨也到了,但是發票12月份才到。我做11月份的帳,能把12月份的發票附在11月份的付款回單后面嗎?
答: 同學你好 對的 附在后面就可以
銀行手續費比如11月份的 我做了借財務費用 貸銀行存款 然后12月份開了11月份手續費的發票,那我是直接把這個12月份開的發票放在11月份的銀行憑證后面??
答: 你好!沖回11月的入賬憑證,在12月按開票金額入賬到12月份。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,我們公司上個月,11月份剛成立。上個月只發生了支付貨款的業務,進項票12月份才開給我。那我11月份付貨款做借:應付賬款 貸:銀行存款 應付賬款余額是負的,這個怎么弄
答: 你好,等你的發票來了以后沖銷應付賬款就可以
老師,10月份公司購買了一批禮品(酒),對方開發票給我們了,貨也發過來了,我們在10月份也認證了該發票,但是款是在11月份才付給對方的。請問10月份的這筆會計分錄該怎么做呢?
比如說11月份公戶刷卡交物業費了,12月份發票才開出來,那做賬是按交款的日期做到11月份,還是按開發票的日期做賬做到12月份呢?





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