

老師,我是查賬征收的餐飲企業,當時成本不夠,做了一筆暫估成本的分錄: 借:主營業務成本 貸:其他應付款-暫估 這會發票回來了, 我應該怎么做分錄呢?
答: 你好,發票回來了,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票再做相應的分錄?
怎么理解,主營業務收入和應收賬款和其他應收款,主營業務成本和應收賬款和主營業務收入呢
答: 具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,運輸公司,付司機運費,先付運費時,借:其他應付款-司機運費 貸:銀行存款后收到發票,借:主營業務成本 貸:其他應付款-司機運費。這樣對么?如果司機預先借一部分運費,后期發運費扣除,怎么記賬?
答: 你好,也可以按照這個分錄來做的,你最好把其他應付款改成其他應收款
你好,請問一下,我們飯店買菜我做了一比借主營業務成本,貸庫存現金,但是我們庫存現金都沒有錢,一直是老板自己的錢,我現在想正常做成,借主營業務成本,貸,其他應付款,那之前我做錯的怎么改正
老師麻煩問一下,旅游小規模公司產生的餐票是主營業務成本,分錄是不是就是:借:主營業務成本 貸:銀行存款/庫存現金/其他應付款
公司是提供服務的企業 小規模 上個季度勞務費計提 借 主營業務成本 126000 貸 其他應付款126000 其實這個季度實際付款是80000 這個怎么操作?









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今天我很努力 追問
2023-01-04 15:37
鄒老師 解答
2023-01-04 15:38