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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2023-01-05 17:17

你好,借:管理費用-辦公費 3000
貸:銀行存款 3000

春花秋實 追問

2023-01-05 17:21

老師,不需要先計入其他應收款/其他應付款/預付賬款……科目中過渡一下嗎?現在只付了款,還沒有收到發票

微微老師 解答

2023-01-05 17:21

您好,需要,那您的分錄是正確的

春花秋實 追問

2023-01-05 17:26

老師您看這個財務軟件先計入其他應收款/其他應付款/預付賬款……選哪個科目中過渡合適一些呢?

微微老師 解答

2023-01-05 17:29

您好,計入預付賬款好點

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相關問題討論
你好,借:管理費用-辦公費 3000 貸:銀行存款 3000
2023-01-05 17:17:21
同學你好,都行,做,借,其他應收款-軟件,貸,銀行存款,比較好一些。
2023-05-07 19:57:03
你好,同學。 要的啊,你這軟件核算 所有的賬務處理的啊。
2021-01-19 21:03:54
想要重新做,就在12月就把它更更正過來,可以
2022-03-14 18:11:07
計提:借管理費用 其他應收款(個人) 貸應付工資 發放:借應付工資 貸其他應收款-個人部分 貸銀行存款
2017-07-05 11:48:13
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