

老師您好!公司購買的財務軟件3000多元錢,是不是這樣做分錄?借:其他應收款——**財務軟件3000元,貸:銀行存款3000元。 借:管理費用——其他費3000元,貸:其他應收款——**財務軟件3000元(收到發票)
答: 你好,借:管理費用-辦公費 3000 貸:銀行存款 3000
購買的財務軟件,7600元,支出時分錄怎么寫好?發票還沒有收到,是寫 借預付帳款-軟件 貸銀行存款 還是寫 其他應收款-軟件 貸銀行存款 分錄怎么寫才正確?
答: 同學你好,都行,做,借,其他應收款-軟件,貸,銀行存款,比較好一些。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們是民非企業,我們代發工資代繳社保的的失業險退回,這筆錢不用轉給對方,我們和對方的往來我們通過其他應付款科目核算,2021年4月退回的,當時我剛來,做成企業的借:管理費用-120,借:管理費用60,借:業務活動成本,貸:銀行存款:50,現在審計協會的審計我們的財務,由于我們財務軟件出了點問題,結轉出了點問題,非限定性凈資產和限定性凈資產數據不對,叫我們找出原因,把它更正還好,我想要重新做,就在12月就把它更更正過來,可以嗎
答: 想要重新做,就在12月就把它更更正過來,可以
之前員工找公司有借款,借其他應收款,貸銀行存款。然后有些費用員工給公司墊付了,借管理費用,貸其他應收款,幾個月后發票到了還需要進行賬務處理嗎
報銷人拿發票給我用于報銷,公戶還沒有打錢給他,分錄寫成了借:管理費用,貸:其他應收款可以嗎? 那我用了其他應收,是把這個調整呢,還是就這樣錯著,回頭報銷就借:其他應收貸:銀行存款
給員工買社保都是當月買當月,是不是不需要計提,我的分錄是 借 管理費用-社保公司 其他應收款-社保個人 貸 銀行存款 可以這樣嘛?
新的公司準備開,現在作其它應收款,貨銀行存款,等公司開了做管理費用-開辦費,待認證進項稅,貨其他應收款,但新廠一年后開,所以現在到另一個賬里把進項稅抵了可以嗎,借:待認證進項稅 貸其它應收款









粵公網安備 44030502000945號



春花秋實 追問
2023-01-05 17:21
微微老師 解答
2023-01-05 17:21
春花秋實 追問
2023-01-05 17:26
微微老師 解答
2023-01-05 17:29