

老師,我申報時進項稅額是正確的,但在做憑證時寫錯了金額,多了28.29元,年底結轉時,為了進項稅額正確,做成了應交稅金(銷項稅額)為負數,現在賬上就變成了應交稅金-28.29元,進項稅額是0,現在我怎么把銷項稅額做成0?因為已跨年,能不能就近重新調賬,怎么做分錄
答: 你好,同學。 您現在把這個余額調整到以前年度損益調整處理。
你好#提問#2023年剛接手一個單位,發現2022年4月多做了一筆憑證 借:預收賬款 22600 貸: 主營業務收入 21320.75 應交稅金-增值稅銷項稅1279.25,有一筆憑證用錯了會計科目,借:預收賬款 580 貸 : 應交稅金-增值稅銷項稅 547.17 應交稅金-增值稅銷項稅32.83 請問這個今年賬務調整?
答: 你好;? 你什么準則的; 好判斷科目? ;? ?多做了收入科目 和稅費; 你就得調整? 損益科目的; 要走以前年度損益調整科目來處理的??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,小規模裝修公司,開1個點的發票之后,怎么做憑證,要做銷項稅額嗎
答: 您好,是需要做銷項稅的









粵公網安備 44030502000945號



小靜兒- 追問
2023-01-07 10:45
陳詩晗老師 解答
2023-01-07 10:46