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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2023-01-07 18:36

您好!這個是什么意思呢?

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增值稅留抵稅額是指企業(yè)在報稅時,增值稅稅款未繳納,而將部分稅款申請留抵未來納稅的稅收減免費用,通常用于抵扣未來一定時期內(nèi)的增值稅納稅義務。 增值稅留抵稅額的計算公式:增值稅留抵稅額= 已繳納增值稅稅款 - 當期應納增值稅稅額。 其中,當期應納增值稅稅額主要包括扣除銷項稅額后的應納稅額和進項稅額。 以應納稅額比較為例,計算公式為:當期應納稅額=銷售額×稅率-退稅金額-銷項稅額。 增值稅留抵稅額的取得方式有兩種:一種是認證上月留抵稅額,即本月下達的稅收減免申報表中直接登記上月留抵稅額;另一種是實際留抵稅額,即本月實際繳納的定額增值稅未繳納稅金留抵稅款,可以在本月下達的稅收減免申報表中登記。 由于增值稅留抵稅額的存在具有一定的稅收優(yōu)惠,因此,企業(yè)應當正確了解增值稅留抵稅額的計算,以便得到較大的稅收優(yōu)惠。
2023-10-19 08:10:45
你好,1. 一般計稅方法 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1,571,117.41 貸:應交稅費—未交增值稅 1,571,117.41
2025-12-06 15:54:33
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
你好,10月份 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10000 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2500 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
您好!這個是什么意思呢?
2023-01-07 18:36:54
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