

我上個月的銷售 已經(jīng)收款入賬未開票,這個月開了發(fā)票,上個月做賬的時候銷項稅額少了0.01,做了營業(yè)外,(如下圖)那我這個月拿發(fā)票下賬的時候是沖多少?少沖0.01嗎?還是按發(fā)票上面的銷項稅額沖呢?另外,發(fā)票比銀行存款還多0.01,怎么辦呢?
答: 你好,你交稅的時候是多了交了一分錢,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅做這個。
我上個月的銷售 已經(jīng)收款入賬未開票,這個月開了發(fā)票,上個月做賬的時候銷項稅額少了0.01,做了營業(yè)外,(如下圖)那我這個月拿發(fā)票下賬的時候是沖多少?少沖0.01嗎?還是按發(fā)票上面的銷項稅額沖呢?另外,發(fā)票比銀行存款還多0.01,怎么辦呢?
答: 你好,可以把上期營業(yè)外收入沖了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售產(chǎn)品一批,貸款1000000萬,增值稅率13%,銷項稅額130000,款項已存入銀行。
答: 您好!這個借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額13萬










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