

公司收道工程預收款500萬,上繳掛靠公司管理費5萬,預繳稅金是不是500萬X(1+11%)*3%掛靠公司怎么收了公司477500的預繳稅金
答: 預交稅金增值稅是:500*3%/(1+11%)=13.5萬元 地稅:13.5*12%=1.62萬元 至少這個企業(yè)所得稅按收入的6%:500*6%=30萬元 至于增值稅預繳的3%是不夠的,可能還會補交 你們已是比較劃算的
如果被掛靠方總包方面,需要掛靠方(分包單位)開發(fā)票且走賬,那么走賬的金額應該:分包單位給總包方開票總金額1億-材料款發(fā)票金額7000萬-已經(jīng)過賬的金額-分包單位已經(jīng)收到總包方打的款-管理費5%-預繳稅金=還需要走賬的余額嗎?
答: 同學你好 這個需要的哦
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
回款金額1065152.06-管理費10991.52-稅金107501.64-含稅付款金額601850+專票的進項稅金82889.38+預繳稅金23923.58=431621.86431621.86是返給掛靠方的利潤 ,請老師幫忙看下是這樣算的嗎?
答: 同學你好 是這樣算的
我們公司掛靠在其他公司,除了要交管理費,還需要交企業(yè)所得稅嗎,成本票已經(jīng)開夠了給掛靠公司的,平時預繳稅款的時候也預繳有企業(yè)所得稅,那企業(yè)所得稅是不是應該退回來給我們
老師,我們建筑異地預繳稅款,也享受了預繳抵減稅款,現(xiàn)在把原來預繳的那筆稅款發(fā)票做了紅沖,后續(xù)如何處理,直接沖減當期銷售收入是不是就可以了,還用管原來的預繳稅款嗎?








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