

2020年11月有開(kāi)票有入賬,但是成本發(fā)票沒(méi)到,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)忘記入賬購(gòu)商品暫估和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了[捂臉]然后2022年12月有成本發(fā)票進(jìn)來(lái)怎么做分錄[捂臉]
答: 您好,當(dāng)時(shí)啥也沒(méi)做嗎還是
5月暫估的成本,6月份發(fā)票還收不到怎么做分錄
答: 您好,6月份還沒(méi)有收到的話,就什么都不做。等實(shí)際收到發(fā)票后,再先紅沖暫估分錄,然后再重新編制入庫(kù)分錄。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn):老師,去年的成本發(fā)票今年的4月份才來(lái),但是沒(méi)有在2019年暫估,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么做賬啊,分錄要怎么寫(xiě)呢
答: 這個(gè)是按照正常的賬務(wù)處理的, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)增值稅 貸:應(yīng)付賬款或者對(duì)應(yīng)的科目
老師,21年的成本發(fā)票沒(méi)有回來(lái),要怎么估到21年的賬上,估的成本分錄怎么做,22年的發(fā)票回來(lái)了要怎么沖,分錄要怎么做
老師請(qǐng)問(wèn)一下上月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月沖紅了,又重新開(kāi)了一張一樣的發(fā)票,怎么做分錄?成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)不?








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