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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-06-02 13:42

您好,6月份還沒有收到的話,就什么都不做。等實際收到發票后,再先紅沖暫估分錄,然后再重新編制入庫分錄。

小位 追問

2020-06-02 13:49

老師,5月份暫估的金額和發票金額不一致時,6月結轉成本時要怎么調整?

張艷老師 解答

2020-06-02 13:52

您公司采用什么存貨發出計價方法?是月末一次加權平均法嗎?還是?

小位 追問

2020-06-02 13:57

存貨發出計價法

張艷老師 解答

2020-06-02 14:00

是的,如果您公司采用月末一次加權平均法計算存貨發出計價的話,產生的金額不一致,是不用去管的【因為暫估金額和實際發票金額不會產生特別大金額的差異,二是由于采用月末一次加權平均法計算,最終會使成本結轉的數字歸于真實數字】

小位 追問

2020-06-02 14:49

謝謝老師,月末一次加權平均法,是每種產品都要計算的嗎

張艷老師 解答

2020-06-02 14:51

是的,是這樣理解的。單個品種計算各自的月末一次加權成本。

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相關問題討論
您好,當時啥也沒做嗎還是
2023-01-11 23:17:08
老師,5月份暫估的金額和發票金額不一致時,6月結轉成本時要怎么調整?
2020-06-02 13:49:14
為什么營業外收入呢?老師,分錄怎么寫
2022-01-18 20:48:15
你好!紅字沖減暫估,然后按正確的來入
2023-06-26 17:18:36
你好 借銀行存款1000 貸主營業務收入1000 借主營業務成本800 貸銀行存款800
2022-01-07 21:48:03
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