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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-03-04 09:55

您好,沒有的話把暫估的會計分錄沖銷

娜--微會計 追問

2024-03-04 09:58

借:主營業務成本  -10000
貸:應付賬款——暫估成本    -10000

娜--微會計 追問

2024-03-04 09:58

是這樣嗎

娜--微會計 追問

2024-03-04 09:58

但是我的報表就會出負數了

東老師 解答

2024-03-04 09:58

不對,沖銷是做相反的會計分錄

娜--微會計 追問

2024-03-04 10:07

老師,我之前的會計分錄是
借:主營業務成本
貸:應付賬款——暫估

請問要怎么做分錄,您能直接寫出來嗎

東老師 解答

2024-03-04 10:08

借應付賬款暫估  貸主營業務成本就行了

娜--微會計 追問

2024-03-04 10:18

那第二年度才發現拿不回發票,又應該怎么做分錄呢?

東老師 解答

2024-03-04 10:18

發票拿到以后直接給你發票金額做賬就可以

娜--微會計 追問

2024-03-04 10:23

拿不回發票

東老師 解答

2024-03-04 10:23

拿不回來發票,那么也正常記入成本費用,只是需要匯算清繳的時候納稅調整

娜--微會計 追問

2024-03-04 10:32

那我的暫估成本還會一直在賬上掛著呀,需要怎么做分錄弄掉呢

東老師 解答

2024-03-04 10:32

就按照我上面發的給你沖銷暫估就可以

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:主營業務成本 -10000 貸:應付賬款——暫估成本 -10000
2024-03-04 09:58:06
你這個發生拍攝嗎,有需要做收入,你這個可以暫估結轉成本,這個按實際發生成本去結轉 后續匯算清繳之前補回發票
2020-06-17 13:38:21
借,應收賬款,貸,工程結算,應交稅費
2022-01-10 08:16:14
您好,當時啥也沒做嗎還是
2023-01-11 23:17:08
老師,5月份暫估的金額和發票金額不一致時,6月結轉成本時要怎么調整?
2020-06-02 13:49:14
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