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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-26 16:45

你好,涉及到管理費用的跨年調整,需要通過以前年度損益調整核算,然后調整期末未分配利潤

追問

2017-07-26 16:48

@鄒老師:平時借,管理費貸預付,一直攤到明年的三月份,那明年1-3月份怎樣處理

鄒老師 解答

2017-07-26 16:49

借,管理費用  貸預付賬款 
這個分錄是有錯?

追問

2017-07-26 16:56

@鄒老師:我還未明白,應在一年內攤完,但有三個月要到明年,明年那三個月如何處理

鄒老師 解答

2017-07-26 16:56

發生借;待攤費用 貸;銀行存款 
然后按月攤銷借;管理費用等科目 貸;待攤費用

追問

2017-07-26 17:00

@鄒老師:這是能在本年內攤的,但還有三個月在明年攤,明年那三個月管理費跨年了,跨年的分錄怎樣做,匯算時的報表這部分應怎樣填

鄒老師 解答

2017-07-26 17:01

你好,這個只是費用跨年了,還是計入管理費用,這個科目并沒有錯誤 
不是說涉及到跨年 的費用,之后都是用以前年度損益調整來核算的

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你好,涉及到管理費用的跨年調整,需要通過以前年度損益調整核算,然后調整期末未分配利潤
2017-07-26 16:45:48
你好,學員,是不是報表勾稽正好差這一筆的
2023-10-15 21:27:42
為啥是正數?
2022-03-11 15:39:08
同學你好,是正確的;;
2022-01-06 14:03:42
但如果結轉啦本期資產負債表的未分配利潤期末數不等于起初數加利潤表的凈利潤本年累計金額啦
2021-06-17 17:03:01
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