

2022年結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)在2021年少結(jié)轉(zhuǎn)了1.99元,最后21年財(cái)務(wù)費(fèi)用余額為負(fù)數(shù),現(xiàn)在2022年用以前年度調(diào)整損益調(diào)整后,財(cái)務(wù)費(fèi)用科目余額寫負(fù)數(shù)還是正數(shù)
答: 財(cái)務(wù)費(fèi)用科目余額寫 正數(shù)
老師結(jié)息貸方記的是財(cái)務(wù)費(fèi)用-2206.3 科目余額表中貸方同樣是記-2206.3嗎?
答: 收到銀行利息,應(yīng)該是貸方正數(shù),借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)啊
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,金蝶財(cái)務(wù)費(fèi)用科目金額應(yīng)該放借方才能取數(shù)到 利潤(rùn)表,所以我利潤(rùn)表上財(cái)務(wù)費(fèi)用金額和 科目余額表不一致,而且是去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用金額,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么做賬務(wù)處理?
答: 這個(gè)只能反結(jié)賬改為借方才可以一致的額
老師,請(qǐng)問(wèn)為什么收到利息做到了財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方,為什么會(huì)造成科目余額表和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不一致?
老師好,為什么銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后變成了負(fù)數(shù),并且在科目余額表的發(fā)生額為空,什么都沒(méi)有
老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,余額在貸方,這樣準(zhǔn)確嗎?
老師 以前老賬套上有一筆 預(yù)提費(fèi)用 現(xiàn)在要建新賬套 把預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目余額 挪到那個(gè)科目上









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