老師請問下財(cái)務(wù)費(fèi)用我在2025年多計(jì)提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調(diào)增處理的 答
稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表那些可以有期末余額?如應(yīng)付賬 問
同學(xué),你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問題。 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答


我公司非通過官方指定的組織捐贈(zèng)了物資,進(jìn)項(xiàng)還沒有抵扣的,采購時(shí)沒有通過庫存商品,直接一筆做分錄,這樣會(huì)有什么問題嗎?這種外購回來再捐贈(zèng)要做視同銷售計(jì)增值稅嗎?借:營業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出 100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 13貸:其他應(yīng)付款_法人 113
答: 你好,你這個(gè)做法少交了增值稅,多抵扣了增值稅。因?yàn)橐曂N售需要交所得稅的,而且你這個(gè)營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅。
借 所得稅費(fèi)用1272.82 貸 應(yīng)交稅費(fèi)1272.82借 應(yīng)交稅費(fèi) 1272.82 貸 其他應(yīng)付款1272.82結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借本年利潤 1272.82 貸所得稅費(fèi)用1272.82繳納滯納金 借營業(yè)外支出 1.27 貸其他應(yīng)付款1.27結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 借本年利潤1.27 貸營業(yè)外支出1.27老師這筆其他應(yīng)付款可以直接現(xiàn)金支付還給出資律師可以嗎借其他應(yīng)付款1274.09貸現(xiàn)金 1274.09
答: 個(gè)人給你們的墊付的可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
被掛靠方:1、內(nèi)賬:收到款項(xiàng):借:銀行存款貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入)貸:其他應(yīng)付款-掛靠方貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款2、外賬:收到款項(xiàng):借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):借:主營業(yè)務(wù)成本借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:銀行存款掛靠方:內(nèi)賬怎么做
答: 您好,請先詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)老師才能給您回答
在2022年7月份的時(shí)候本來有筆賬應(yīng)該進(jìn)入其他應(yīng)付款借方,但是我做成了營業(yè)外支出借方了,怎么調(diào)賬
老師,賬戶暫估還有借方余額掛著,實(shí)際沒有未到的原材料,怎么沖掉,借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款—暫估 這樣行不行
老師請問一下我們是民營醫(yī)院,有一筆醫(yī)保扣款要按月還款,要記入其他應(yīng)付款嗎?還是按月記入營業(yè)外支出,謝謝








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神勇的百合 追問
2023-01-17 12:01
郭老師 解答
2023-01-17 12:05