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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-10 18:33

你是按扣除費(fèi)用前的金額開票還是按扣除費(fèi)用后的金額開票呢

宏偉^_^ 追問

2017-08-10 18:39

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:是按扣除前金額開票

李愛文老師 解答

2017-08-10 18:40

那么少回來的錢就是你們的銷售費(fèi)用處理,要求對(duì)方開票。

宏偉^_^ 追問

2017-08-10 18:45

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:我們進(jìn)貨的廠家會(huì)給我們一些這些費(fèi)用的補(bǔ)貼,那這部分補(bǔ)貼呢?我該如何做帳?

李愛文老師 解答

2017-08-10 18:48

可以沖減自己的銷售費(fèi)用處理

宏偉^_^ 追問

2017-08-10 19:10

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:收到廠家的補(bǔ)貼,分錄是借:銀行存款   借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))    對(duì)嗎?

李愛文老師 解答

2017-08-10 19:12

不是財(cái)務(wù)費(fèi)用,是沖減銷售費(fèi)用的金額

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相關(guān)問題討論
你是按扣除費(fèi)用前的金額開票還是按扣除費(fèi)用后的金額開票呢
2017-08-10 18:33:49
暫估入賬時(shí): 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會(huì)計(jì)分錄予以沖回: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸:庫存商品 實(shí)際收到票時(shí): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2019-12-26 14:45:07
這種情況可以通過應(yīng)收款的貸項(xiàng)憑證來登記,會(huì)計(jì)分錄是:應(yīng)收賬款——借方,應(yīng)付賬款——貸方,成本分錄是:未完工產(chǎn)品——借方,應(yīng)收賬款——貸方。這種情況也有可能發(fā)生假發(fā)票等違法行為,發(fā)生此情況時(shí),可以采取各種措施,比如提升流程的審查力度,嚴(yán)格界定發(fā)票開出的時(shí)間點(diǎn)等。
2023-03-11 11:39:39
您好,分錄,借:其他應(yīng)收款-老板,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-01-07 10:27:26
沒有收款記入應(yīng)收賬款。沒有開發(fā)票的收入記錄,無票收入。借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 下個(gè)月開票時(shí),把這個(gè)收入紅沖再做一筆,這個(gè)收入就對(duì)了。
2023-05-05 13:56:05
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